您现在的位置是:首页 >>纪检监察
纪检监察室完成2023年财务决算审计发现问题整改工作
作 者:张红霄
来 源:纪检监察室
添加时间:2024-09-29

根据交投集团工作要求,第三方中介机构对我公司开展了2023年度财务决算审计,并出具审计报告。针对报告中提出的问题,公司领导高度重视,召开专题会议,部署整改计划,深化整改思路,细化整改措施。

在本次整改中,相关部室充分认识审计整改工作的重要性、紧迫性和严肃性,坚决扛起审计问题整改的责任,落实专人负责,以更加务实有力的举措,不折不扣抓好审计问题整改。同时,对照审计报告披露的问题和建议,深入查找管理中存在的短板及不足,总结经验,建章立制,规范管理,堵塞漏洞,有效提升管理水平,进一步加强内控制度建设。

截止发稿日,本次审计发现问题已全部整改完成。下一步,公司将加强审计发现问题“回头看”,强化自查自纠,深化监督检查,避免出现屡审屡犯现象。

(点击数:1516)
上一篇:保阜公司纪检监察室完成2024年内控体系工作总结
下一篇:保阜公司开展“风险、内控、法务、合规”一体化体系初步成果确认工作