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保阜公司各部室积极开展审计发现问整改“回头看”活动
作 者:张红霄
来 源:
添加时间:2020-03-12

2020年3月份,根据集团公司《关于集团所属单位开展审计发现问题整改“回头看”工作通知》(冀交投审便[2020]2号)的要求和2019年河北省交通运输厅对我单位开展的2017-2018年财务收支和预算执行审计的结果的反馈意见,纪检监察室组织各部室对公司历年来审计发现的109项问题进行梳理,其中主要涉及存货、固定资产、财务核算、财务预算、招投标、工程项目建设、工程造价等方面。

各部室认真分析问题出现的原因,查摆管理中的缺陷和漏洞,做到举一反三、自查自纠自改。同时,针对性的提出本部室切实可行的意见和建议,提高本部室管理水平,规范财务管理。在今后的工作中,各部室将认真总结经验,完善制度建设和规范工作流程,研究建立落实整改的长效机制,推进整改进度避免以往的问题再次出现,杜绝“屡审屡犯”现象发生。

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